為堅決杜絕和預防“小金庫”問題的發生,確保中央八項規定落地落實,8月26日、27日,公司紀委組織紀檢工作部、財務會計部、安全環保部到轄區各管理處開展“小金庫”專項檢查。
檢查組采取查閱憑證、臺賬,詢問有關經辦人員等方式,對2020年至2021年6月期間會議費、培訓費等資金支出及資產處置、出租等資金收入過程中可能形成“小金庫”問題進行檢查。經查,公司各管理處均嚴格按照財務管理制度有關規定執行,收入、支出均納入公司財務統一核算,實行收支兩條線,無單獨賬戶,無任何形式的“小金庫”行為。
下一步,公司紀委將繼續把“小金庫”專項檢查作為強化監督職能、嚴肅財經紀律的重要舉措,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,嚴防“小金庫”問題出現,確保公司健康發展。